问题已解决

请问老师,收到退回的多缴的增值税和附加税,如何做账务处理呢

84785029| 提问时间:2021 09/29 16:22
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,最简单的办法是记录营业外收入。
2021 09/29 16:22
84785029
2021 09/29 16:23
这样合理吗,会不会在年度汇算的时候二次交税
耿老师
2021 09/29 16:24
你好!不会的。附加税之前你也多确认了费用,
84785029
2021 09/29 16:24
还有其他账务处理方式吗
耿老师
2021 09/29 16:30
你好,你什么原因造成的多交?
84785029
2021 09/29 16:40
就是在3月有一张进项发票认证了没抵扣,然后5月份的时候被税务局通知必须要把那张发票抵扣了,并且是算在当时认证的所属月里,那么就涉及到改申报表,同时3月认证的所属月就涉及到多缴了税,现在才退回来银行账上,不知道我这样表达老师理解吗
耿老师
2021 09/29 16:41
你好!当年的业务附加税的话,要么确认营业外收入。要么做红色冲减税金及附加。
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