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某食品加T厂2019年12月发生下列业务: (1)向农民收购大麦10吨,支付价款20 000元,验收后送另- -加工厂加工膨化食品, 支付加工费价税合计600元,取得增值税专用发票。 (2)从县城工具厂(小规模纳税人)购入小工具一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,价税合计3605元。 3)生产玉米渣10吨,销售9吨取得不含税销售额21 000元,将1吨玉米渣发给职工。 (4)生产饼十销售,办妥托收手续,该厂收到货款,开具发票注明的不含税销售额为100 000元。 (5) 上月向农民收购人库的小米因保管不善霉烂,账面成本为4 536元(含运费186元)。 (6)转让2011年5月份购入的小型设备-一台,收取支票8000元,发生转让运费500元,清理费400元,取得规定的发票。 要求计算: (1)该食品厂当月采购货物发生的增值税进项税额。 (2)该食品厂当期进项税转出额。 (3)该食品厂销售产品的增值税销项

84784952| 提问时间:2021 09/30 09:09
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好需要计算做好了发给你
2021 09/30 09:14
暖暖老师
2021 09/30 09:16
1)该食品厂当月采购货物发生的增值税进项税额 20000*10%+600/1.09*9%+3605/1.03*3%=2000+49.54+105=2154.54
暖暖老师
2021 09/30 09:16
(2)该食品厂当期进项税转出额 (4536-186)/91%*9%+186*9%=446.96
暖暖老师
2021 09/30 09:18
(3)该食品厂销售产品的增值税销项 21000*10*13%+100000*13%+8000/1.13*13%=27300+13000+920.35=41220.35
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