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老师,请问下,我之前暂估材料,发票未回来,我该怎么 冲出来,该怎么处理,分录如何出

84784991| 提问时间:2021 10/01 12:04
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好。同学 借,应付账款 贷。原材料 直接抵消处理
2021 10/01 12:05
84784991
2021 10/01 12:06
那我之前是进了成本的,也要冲抵回来吗,分录怎么出呢
陈诗晗老师
2021 10/01 12:06
还是一样的,做相反的账务处理就行呀,借原材料贷应付贷,主营业务成本。
84784991
2021 10/01 12:08
老师,我们是建筑公司,中间结转到了工程施工的,需要处理吗
陈诗晗老师
2021 10/01 12:12
借,原材料 贷。工程施工
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