问题已解决

你好,请教你一个问题,9月份我把收购票错开成了免税普通发票。像这种情况怎么申报?而且会交税比较多

84784981| 提问时间:2021 10/04 15:47
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好同学,您可以按照正常的税点折算一下,申报,如果交税比较多,但是您实际应该开带税点的发票,那还得实事求是,税务局系统会识别到您的
2021 10/04 15:48
84784981
2021 10/04 18:24
我们做销项是单板,进项税只有原木,其他都没有了。就是开发票时候没留意没勾收购,直接开了普票。现在就是没进项可抵,
李霞老师
2021 10/04 19:13
现在还可以勾选认证的,可以操作,不会耽误
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