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发票已经入账 做入工程成本 这个月红冲了怎么账务处理
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速问速答之前是做发票是怎么分录的呢
2021 10/04 23:09
思顿乔老师
2021 10/04 23:10
做之前分录的负数,请问还有什么可以帮您
84785008
2021 10/04 23:11
借 :工程成本 应交税费 进项税额 贷 :应付账款
思顿乔老师
2021 10/04 23:14
您之前开具发票就做了进项税额么?
思顿乔老师
2021 10/04 23:16
如果是销项发票的红冲,账务处理是,
借:主营业务收入,
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
贷:应收账款等科目。
84785008
2021 10/05 00:29
是的 是别人开来的
我们这个月已经做了进项税额转出
思顿乔老师
2021 10/05 08:44
您好,发票跨月了?您认证了发票么?没有认证就不是进项税额转出,