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在增值税纳税申报时,销项减进项后,还抵扣了以前年度剩余的外地预交税款,抵扣外地预交税款的这部分,怎么做会计分录

84784974| 提问时间:2021 10/05 17:14
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
之前预交的,你是计入什么科目的,结转的时候,吧他的余额结转到就可以的
2021 10/05 17:15
84784974
2021 10/05 17:21
账面上没有之前的外地预交的记录,只是在电子税务局,外地预交还有剩余,就直接全部在本期抵扣了
辜老师
2021 10/05 17:33
那你要看你账面预交的时候,是怎么账务处理的哦
84784974
2021 10/05 17:43
之前代账公司做的账很乱,我直接把抵扣预交的金额1000元,补记一个分录,借;应交税费-应交增值税-已交税金贷,库存现金 1000元 可以不
辜老师
2021 10/05 20:40
那你现金就不对了啊
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