问题已解决

老师好,内账,计提没有挂账,实际支付10658 3人的提成,其中一人的提成有些是抵扣了社保1088.1 贷:银行存款10658 借:营业费用-业务提成-个人7011 借:营业费用-业务提成-个人1573 借:营业费用-业务提成-个人3162.1 贷:营业费用-业务提成-个人1088.1 这样子,可以吗?

84785022| 提问时间:2021 10/06 09:58
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速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,请稍等,稍后给你答案
2021 10/06 10:01
家权老师
2021 10/06 10:14
现在问题的关键是他的社保是由你们代扣代付吗?
84785022
2021 10/06 14:50
是的,老师,等于帮他购买,费用也是1088.1,代扣代付
家权老师
2021 10/06 15:28
那就是计入其他应付款—代扣代付社保1088.1 借:营业费用-业务提成-个人7011 借:营业费用-业务提成-个人1573 借:营业费用-业务提成-个人3162.1 贷:其他应付款—代扣代付社保1088.1 贷:银行存款10658
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