问题已解决
老师好,内账,计提没有挂账,实际支付10658 3人的提成,其中一人的提成有些是抵扣了社保1088.1 贷:银行存款10658 借:营业费用-业务提成-个人7011 借:营业费用-业务提成-个人1573 借:营业费用-业务提成-个人3162.1 贷:营业费用-业务提成-个人1088.1 这样子,可以吗?
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2021 10/06 10:01
家权老师
2021 10/06 10:14
现在问题的关键是他的社保是由你们代扣代付吗?
84785022
2021 10/06 14:50
是的,老师,等于帮他购买,费用也是1088.1,代扣代付
家权老师
2021 10/06 15:28
那就是计入其他应付款—代扣代付社保1088.1
借:营业费用-业务提成-个人7011
借:营业费用-业务提成-个人1573
借:营业费用-业务提成-个人3162.1
贷:其他应付款—代扣代付社保1088.1
贷:银行存款10658