问题已解决
上个月8月份增值税申报错误了也缴了税款,后来重新申报了也退了多缴的税,现在申报9月的增值税里面还有个上期未交后来更正申报的税额,实际第一次错误申报的时候我就缴了税的,这个要怎么办
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速问速答你好,填写在30蓝就可以。
2021 10/06 10:27
84784950
2021 10/06 10:33
已经交了的,直接填列到30栏哈
郭老师
2021 10/06 10:36
你好,对的是的,是这么做的。
84784950
2021 10/06 10:36
好的,谢谢
郭老师
2021 10/06 10:39
不用客气,工作愉快。