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老师好,内账,未计提,业务提成抵扣扣款,应该如何借贷?等于员工有业务提成计提出来后未挂账,后直接要抵扣所扣款

84785022| 提问时间:2021 10/06 16:16
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 借销售费用科目  
2021 10/06 16:21
84785022
2021 10/06 16:24
借:营业费用--业务提成 贷:其他应收款--个人扣款
玲老师
2021 10/06 16:32
是的给员工的业务提成吗  ?扣款是什么意思  ?
84785022
2021 10/06 16:34
这个员工有业务提成可以收的,但是他有扣款(赔偿给公司的),等于用这个业务提成抵扣这个扣款
玲老师
2021 10/06 16:38
借:营业费用--业务提成 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷:其他应收款--个人扣款
84785022
2021 10/06 16:40
老师,是内账来的,计提业务提成的时候也没有挂账,所以我就直接 借:营业费用--业务提成 贷:其他应收款--个人扣款
玲老师
2021 10/06 17:06
你好 你这样写不准确 ,没有合理出来应付提成工资的金额 
84785022
2021 10/06 17:09
其实这儿一向就是这样子操作,工资计提没有挂账的,后发工资直接:借:管理费用--工资 贷:银行存款 这个业务提成计提出来也是没有挂账,支付的话直接:借:营业费用--业务提成 贷:银行存款
玲老师
2021 10/06 17:23
你这样做就是不正规  正规是我写的分录 
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