问题已解决
老师好,内账,未计提,业务提成抵扣扣款,应该如何借贷?等于员工有业务提成计提出来后未挂账,后直接要抵扣所扣款
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好
借销售费用科目
2021 10/06 16:21
84785022
2021 10/06 16:24
借:营业费用--业务提成
贷:其他应收款--个人扣款
玲老师
2021 10/06 16:32
是的给员工的业务提成吗 ?扣款是什么意思 ?
84785022
2021 10/06 16:34
这个员工有业务提成可以收的,但是他有扣款(赔偿给公司的),等于用这个业务提成抵扣这个扣款
玲老师
2021 10/06 16:38
借:营业费用--业务提成
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷:其他应收款--个人扣款
84785022
2021 10/06 16:40
老师,是内账来的,计提业务提成的时候也没有挂账,所以我就直接
借:营业费用--业务提成
贷:其他应收款--个人扣款
玲老师
2021 10/06 17:06
你好
你这样写不准确 ,没有合理出来应付提成工资的金额
84785022
2021 10/06 17:09
其实这儿一向就是这样子操作,工资计提没有挂账的,后发工资直接:借:管理费用--工资
贷:银行存款
这个业务提成计提出来也是没有挂账,支付的话直接:借:营业费用--业务提成
贷:银行存款
玲老师
2021 10/06 17:23
你这样做就是不正规 正规是我写的分录