问题已解决
请问租房子的分录 借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费~增值税进项税 贷,预付账款 可以这样写对吧?
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速问速答可以啊,把账做平就是了。
2021 10/07 15:04
84784990
2021 10/07 15:07
老师,房子我租回来然后我在给员工用,当作薪酬给员工用,分录应该怎么做?
家权老师
2021 10/07 15:13
借,管理费用-福利费
贷,预付账款
那进项就不能抵扣了。直接是这个分录
84784990
2021 10/07 15:14
老师,应该有个应付职工薪酬吧?怎么没有应付职工薪酬?
家权老师
2021 10/07 15:15
你可以通过那个科目过度一下
84784990
2021 10/07 15:18
老师,要是方便能不能帮我写下来,我现在本身就糊涂这
家权老师
2021 10/07 15:20
借,管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬.-福利费
借:应付职工薪酬.-福利费
贷,预付账款
84784990
2021 10/07 15:22
借,预付账款
贷,银行存款
借,管理费用
应交税费~增值税进项税
贷,预付账款
借,管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬.-福利费
借:应付职工薪酬.-福利费
贷,预付账款
老师,是这样吗?
家权老师
2021 10/07 15:24
借,管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬.-福利费
借:应付职工薪酬.-福利费
贷,预付账款
就是这2笔分录了。金额都一样
84784990
2021 10/07 15:26
借,预付账款
贷,银行存款
这个要有吧?
家权老师
2021 10/07 15:27
当然,这个分录肯定要啊,不然你的账做不平
84784990
2021 10/07 15:36
借,管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬.-福利费
老师,这一笔是计提?给员工准备发多少工资?
家权老师
2021 10/07 15:40
这个不是发工资,是计提你房租的那笔福利费啊
84784990
2021 10/07 15:42
老师,这个这不计提在应付职工薪酬上?就是我准备要给员工发多少多少的工资,先准备出来还没发,是这个意思吗?
家权老师
2021 10/07 15:50
借,管理费用-工资
借,生产成本-工资
贷:应付职工薪酬.-工资
84784990
2021 10/07 15:52
老师,你在说啥哈哈哈
家权老师
2021 10/07 15:54
这个就是计提工资的分录啊
84784990
2021 10/07 15:56
借,管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬.-福利费
老师,那这个也是计提啊,计提的是什么?不也是工资?就是应该发给员工的福利费?
家权老师
2021 10/07 16:13
这个计提的是福利费,老弟。你看看明细科目,福利费