问题已解决

发放工资会计分录具体怎么写

84784947| 提问时间:2021 10/07 16:07
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
你好 计提,发放 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2021 10/07 16:08
84784947
2021 10/07 16:09
社保呢,怎么入账
微微老师
2021 10/07 16:09
 (1)计提工资时:   借:销售费用—工资     销售费用—社会保险费及公积金(公司承担部分)     贷:应付职工薪酬—工资       应付职工薪酬—社会保险费及公积金(公司承担部分)   (2)发放工资时:   借:应付职工薪酬—工资     贷:银行存款       应交税费—应交个人所得税       其他应收款—社会保险费及公积金(员工承担部分)   (3)缴纳社保及个税时:   借:应付职工薪酬—社会保险费及公积金(公司承担部分)     其他应收款—社会保险费及公积金(员工承担部分)     应交税费—应交个人所得税     贷:银行存款
84784947
2021 10/07 16:18
工装扣款怎么入账呢
微微老师
2021 10/07 16:20
用扣完后的工资入账,不单独显示工装扣款的项目
84784947
2021 10/07 16:22
那购买时工装会计分录
微微老师
2021 10/07 16:24
您好,如果是这样就需要显示了 借:其他应收款 贷:银行存款 从工资扣 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~