问题已解决
老师,请问我们收到的进项发票,现在暂时不勾选抵扣,那我做账的时候是借应交税费-应交增值税(进项),还是计入什么应交税费的什么科目?
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你好
记应交税费待认证进项
2021 10/08 09:25
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2021 10/08 09:28
我看二级明细有一个待认证,一个待抵扣,分别是什么意思?我不是应该计入待抵扣二级明细吗?
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/08 09:35
你好
认证没抵扣记待抵扣
待认证 没认证记这里
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2021 10/08 09:47
那我现在不需要抵扣进项税,是不是在发票综合服务平台就不用进行任何操作,然后做账的时候直接借应交税费-待认证进项税?
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/08 09:52
你好
对 这样操作是正确的
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2021 10/08 09:57
那我前面几个月的都计入了应交税费-应交增值税(进项),现在怎么调账呢?
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/08 10:04
你好
待认证
贷进项