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您本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。这个怎么填写?

84785000| 提问时间:2021 10/08 10:21
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小付老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你是差额计税的吗。有开专票吗
2021 10/08 10:23
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