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4月的增值税专用发票的进项税额在4月已经抵扣,但是是在5月入账的,那5月增值税进项应该怎么入账?是直接做借:应交税费-应交增值税-进项税额吗
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速问速答你好
是的,因为你4月没入账所以 是直接做借:应交税费-应交增值税-进项税额
2021 10/08 11:16
4月的增值税专用发票的进项税额在4月已经抵扣,但是是在5月入账的,那5月增值税进项应该怎么入账?是直接做借:应交税费-应交增值税-进项税额吗
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