问题已解决

老师好,收到甲方工程款直接转去公户,当时未给甲方开票也未开收据,9月份才给甲方开的税票,这个怎么做账务处理?

84784961| 提问时间:2021 10/08 13:08
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
借银行存款  贷主营业务收入 应交税费
2021 10/08 13:10
84784961
2021 10/08 15:21
老师好,前面那笔业务是不是要做两笔分录
小云老师
2021 10/08 15:39
不需要做两笔分录
84784961
2021 10/08 15:40
我公司9月份才给甲方开税票
小云老师
2021 10/08 15:54
你开了再贴前面凭证上就行了
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