问题已解决
老师好,工厂一股东借支工厂10万,其独资工厂是本工厂客户,借支款用来冲减应付我们的加工费,上月加工费103160,前面我们欠他292016,请问这三个数据怎么写一笔分录,请明白的老师回答,千恩万谢!
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速问速答你好,你们的收入和借款以及欠款根本就是不同的金额,是没有办法这3个做在一笔分录里的
每笔业务单独做账,你们之前的欠款和加工费有没有挂账呢
2021 10/08 14:00
84784954
2021 10/08 14:01
有啊,单独写怎么写
小云老师
2021 10/08 14:03
借其他应收款10 贷银行存款10
借银行存款103160 贷主营业务收入 应交税费
借银行存款等292016 贷其他应收款292016
84784954
2021 10/08 14:05
第二笔不是借应收帐款吗
小云老师
2021 10/08 14:07
你前面写了借支,然后又说用借支款用来冲减应付我们的加工费,就代表收到了呀
84784954
2021 10/08 14:08
肯定收到了,但是103160是他们家要付给我们的加工费啊,本月的分录不应该是借应收帐款,贷主营业务收入吗
小云老师
2021 10/08 14:10
同学,没有收到是应收,收到了就是银行存款啊
84784954
2021 10/08 14:13
我们每月应收是一百多万,我是不是把他家跟其他的客户一样,都先写这样应收款的分录,然后再写一笔他们借支冲减货款的分录呢,如果我不写前面那笔应收,会不会少做了一笔啊
小云老师
2021 10/08 14:42
如果你前面做过应收,那现在可以借银行存款 贷应收账款
84784954
2021 10/08 14:47
是,103160的应收款我前面己经做分录了,现在我不知怎么冲减这十万,还有前面欠他家款的分录要不要体现
小云老师
2021 10/08 14:54
103160你前面做了应收,现在贷应收冲减
前面欠他家款的分录就是借银行存款等292016 贷其他应收款292016,借方看你具体是收的钱还是货可以去调整