问题已解决

请教个问题,9月份开具负数发票了,这个月报增值税的时候,电子税务局上显示出来的销项税额为什么没有扣除那个负数的,那个负数的销项税额在申报表上填哪个地方啊

84784977| 提问时间:2021 10/08 18:01
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好,那去申报界面,初始化重新导入销项数据,减掉负数,
2021 10/08 18:04
maize老师
2021 10/08 18:04
加上负数,说错了,把负数加进去,减掉之后再
maize老师
2021 10/08 18:04
那个申报界面,那个有数据导入,数据采集,你这个去采集下负数,
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