问题已解决

老师您好!我收到一笔专利年费退款4420元,并收到对方负数发票5200元(款已付),正数发票780元,现在我该怎么冲账。

84784973| 提问时间:2021 10/09 09:32
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  原来你们专利年费怎么挂科目的。 这样好判断 ; 
2021 10/09 09:37
84784973
2021 10/09 09:41
我付款挂应付,收到发票做了管理费用
meizi老师
2021 10/09 09:42
你好 ;   那你就现在红冲 年费 。 借银行存款贷以前年度损益调整 ; 这个是冲退款金额  
84784973
2021 10/09 09:44
干嘛要冲以前年度损益
84784973
2021 10/09 09:45
我是今年3份付的款
meizi老师
2021 10/09 09:46
你好;  我以为是跨年了。 没有跨年 直接冲 借银行存款贷管理费用  
84784973
2021 10/09 09:48
我才刚收到发票还入费用,如果贷费用
84784973
2021 10/09 09:49
能帮我看下提问,写个具体分录?
84784973
2021 10/09 09:50
我不是很懂,给你一说我又更懵了。
meizi老师
2021 10/09 09:54
你好。 比如你 3月支付的时候 :借 管理费用 5200贷银行存款 5200  ; 现在收到发票 实际发生是780元   你收到退款4420 。 现在做账:借 银行存款  4420     借管理费用-4420  这样来做账  (我上面做的贷方管理费用 ;但是正常财务系统你做贷方费用 怕识别不了。 你还是做借方负数处理好一些的)
84784973
2021 10/09 09:58
我先是挂应付
meizi老师
2021 10/09 10:00
你好;那你麻烦把你写的分录发来看看 ;你没有做费用吗 
84784973
2021 10/09 10:01
不是先冲销,再做正确的?
meizi老师
2021 10/09 10:04
你好 ; 你 可以部分红冲。 原来假如做了5200的费用了。 现在直接红冲4420 的 费用 。 实际你发生的是780 元     这样就行了。  你不嫌麻烦也可以全部红冲了 在去  按 780元做一笔;  
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