问题已解决
外购商品获得专票,赠送给客户了,做账的时候做的视同销售,那增值税申报的时候,是要把视同销售的这部分怎么填呢?填成无票收入吗?但是我们实际又没有收入
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速问速答这个系统销售这一部分收入直接填写在你的销售额里面,无票收入。
2021 10/09 17:00
84785036
2021 10/09 17:01
我这个月申报的时候忘记了这部分,可以下个月申报的时候再补填上去吗?
陈诗晗老师
2021 10/09 17:02
可以的,这个不影响的。