问题已解决
老师员工聚餐分录咋写啊,用计提嘛
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借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款。
2021 10/10 10:13
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2021 10/10 10:14
老师需要计提嘛
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/10 10:15
需要
第一个分录就是计提。
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2021 10/10 10:16
我是九月发生九月做帐的啊,还需要计提啊
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/10 10:17
你好,对的是的,就跟你的工资一样,你当月发当月的也得需要通过应付职工薪酬来。
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2021 10/10 10:19
老师那业务招待费用计提嘛??分录咋写
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/10 10:20
招待费不需要计提,借销售费用招待费,贷银行存款。
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2021 10/10 10:45
招待费这个钱是法人出的就贷其他应付款就行呗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/10 10:46
你好
是的
可以这么做的