问题已解决
我们销售货物,已收到全款,但我们本月只给对方开了一半的发票,这个从收款到确认收入结转成本怎么做帐
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速问速答你好,是什么原因导致本月只给对方开了一半的发票,而不是全部开具发票呢?
2021 10/10 18:33
84784999
2021 10/10 18:36
票不够了
84784999
2021 10/10 18:36
对方也同意了
邹老师
2021 10/10 18:38
你好,是今后会补开一半的发票给对方?
84784999
2021 10/10 18:38
对,次月就给对方开了全
邹老师
2021 10/10 18:44
你好
销售货物,开出一半发票
借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税,预收账款
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
借:发出商品,贷:库存商品
次月补开一半发票
借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税
借:主营业务成本 , 贷:发出商品
84784999
2021 10/10 18:50
成本也是只录一半吗
邹老师
2021 10/10 18:51
你好,是的,成本也是分两个月结转
84784999
2021 10/10 18:56
好的老师,上面这种情况是因为当月票不够了,所以分两月开。如果是分两月发出货物呢,票够,也要分开开票
邹老师
2021 10/10 18:57
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84784999
2021 10/10 19:23
不是老师,是还想知道另一种情况
邹老师
2021 10/10 19:25
你好,如果是分两月发出货物,就需要分两个月开具发票,分两个月确认收入的。
84784999
2021 10/10 19:26
那做分录还是和上面一样是吗
邹老师
2021 10/10 19:27
你好,款项也是一次性收到?
84784999
2021 10/10 19:28
对,如果款项一次性收到的话
邹老师
2021 10/10 19:29
你好,不同。分两月发出货物,分两个月开具发票。
第一个月
借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税,预收账款
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
第二个月
借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税
借:主营业务成本 , 贷:库存商品