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如果其他应收款期末余额在贷方怎么弄,需要怎么调整不成负数,因为利润表上面显示的是负数

84784950| 提问时间:2021 10/11 09:49
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,其他应收款期末余额在贷方,在资产负债表的其他应付款栏次填写就是了 
2021 10/11 09:49
84784950
2021 10/11 09:51
关键如果我打印出来资产负债表其他应收款就会是负数,然后资产总计也是负数。 不可能把表格手动导出来然后把其他应收款转到其他应付款科目
邹老师
2021 10/11 09:52
你好,那说明你单位报表数据是错误的 需要手工把其他应收款期末余额在贷方,调整到其他应付款栏次正数填写才是的 
84784950
2021 10/11 09:53
那我应该怎么把其他应收款金额转到其他应付款里呢?
邹老师
2021 10/11 09:56
你好,可以这样做调整分录 借:其他应收款,贷:其他应付款 
84784950
2021 10/11 09:59
就是其他应收款二级科目转到其他应付款二级科目里面?这样操作合法?
邹老师
2021 10/11 10:00
你好,可以这样调整,没有问题的
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