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加计抵减期末有余额需要做账务处理吗,应该怎么做

84785003| 提问时间:2021 10/11 11:20
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好, 借:应交税费—增值税加计抵减    贷:其他收益 结转到未交增值税
2021 10/11 11:21
84785003
2021 10/11 11:23
怎么结转呢?
紫藤老师
2021 10/11 11:23
借未交增值税 贷 应交税费—增值税加计抵减  
84785003
2021 10/11 11:29
应交税费—增值税抵减额,没有这个科目,可以用增值税留底税额代替吗
紫藤老师
2021 10/11 11:30
可以用增值税留底税额代替
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