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加计抵减期末有余额需要做账务处理吗,应该怎么做
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速问速答你好,
借:应交税费—增值税加计抵减
贷:其他收益
结转到未交增值税
2021 10/11 11:21
84785003
2021 10/11 11:23
怎么结转呢?
紫藤老师
2021 10/11 11:23
借未交增值税
贷 应交税费—增值税加计抵减
84785003
2021 10/11 11:29
应交税费—增值税抵减额,没有这个科目,可以用增值税留底税额代替吗
紫藤老师
2021 10/11 11:30
可以用增值税留底税额代替