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老师,我6月份成本不够,就做了一笔:借:主营业务成本 应交税费-待抵扣进项税额 贷:应付账款 我在7月份把这张发票认证了该咋做?

84785011| 提问时间:2021 10/11 13:45
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣。
2021 10/11 13:47
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