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处理固定资产收现金5000元 第一个分录先做借:库存现金5000 贷:固定资产清理5000 然后再接着做:借:固定资产清理726.5 贷:应交税费-增值税726.5 是这样吗

84784979| 提问时间:2017 01/06 19:47
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84784979
金牌答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
其它的我都明白的,我的意思是处置固定资收到的钱怎么做分录,先做一个总收入的分录、再从总收入里算出应交的税费来做一个分录吗?我之前发的那个分录对不对?
2017 01/06 20:21
84784979
2017 01/06 20:34
借:库存现金5000 贷:固定资产清理4273.50 应交税费-增值税726.5 是这样做吗,这样做的话固定资产的借贷方余额能平吗?
84784979
2017 01/09 19:45
老师,我公司提库存车来当公务车、公司自己已开发票怎么做分录?
吴月柳
2017 01/06 19:58
1)借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 若报废处理固定资产损益为亏损 (2)借:固定资产清理 贷:银行存款(发生的清理费用) 应交税费——应交增值税-进项税额转出(非正常使用情况下报废的需要进项转出,正常使用而报废的不需要进项税额转出,比如被盗等情况均转出,小规模此科目忽略) 若有收到残料变价收入: 借:银行存款 贷:固定资产清理 (3)若处理后为亏损,月末将固定资产清理科目余额结转入 借:营业外支出 贷:固定资产清理 若处理后为收益,则月末将固定资产清理科目余额转入: 借:固定资产清理 贷: 营业外收入
吴月柳
2017 01/06 20:29
收入与税金一起确认,你做的分开了
吴月柳
2017 01/06 22:20
是的,不平的最后结转损益,看上面分录
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