问题已解决
增值税进项税额以前有认证留抵,上月又开了销项发票,同时也有进项税额认证,这怎么写分录?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你正常的做进项和销项的业务分录就是了啊。期末如果是不交税产生留抵,那么不通过,应交税费-增值税-转出未交增值税科目结转就是了
2021 10/11 15:19
84784972
2021 10/11 15:21
怎么结转,怎和写分录?
家权老师
2021 10/11 15:33
只有月末销项大于进项才做以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
84784972
2021 10/11 15:35
那进项大于销项还要写分录吗?
家权老师
2021 10/11 15:41
就是刚才那笔分录就计算出当月需要交的增值税了啊
84784972
2021 10/11 15:44
老师,你刚才说的是销项大于进项的分录,进项大于销项就不用写分录了吗?
家权老师
2021 10/11 15:55
是的啊,我前边已经强调了哈,进项大于销项就不用写分录
84784972
2021 10/11 16:06
借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 那这个分录是结转的分录吗?
家权老师
2021 10/11 16:12
这个分录是谁教你的?没听说过哈
84784972
2021 10/11 16:25
哦,老师,那进项大于销项,下月时还要怎么来用分录体现进项吗?可年底要怎么写分录吗?
家权老师
2021 10/11 16:33
进项大于销项就表示留抵,为啥要写分录呢?你看见过有教材讲必须结转吗?