问题已解决
请教:某公司**其他公司做工程,原来没有做账,先找到我帮这个公司整理做账,我这样做的,把所有往来账进行整理,假如:应收账款500万,应付账款300万,银行存款10万,如何建账呢?我不知道对应科目是什么。谢谢
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速问速答这样就是太麻烦,估计需要较长时间,可以先零余额建一个账,建账日期以前的余额产生后都记入利润分配未分配利润,建账日后的正常操作就行几个月之后可能就差不多
2021 10/11 22:07
84784984
2021 10/11 22:10
问题是:我公司**了多个公司,这又怎么处理?
易 老师
2021 10/11 22:12
一个和很多个都一样,一个一个的清相当于每个科目下又有明细1234嘛
84784984
2021 10/11 22:20
我先余额建账,实际上银行存款️10万元,怎么账务处理?
易 老师
2021 10/11 22:26
借:银行存款10
贷:利润分配-未分配利润10