问题已解决
单位形成了社保单位待转金 发生时怎么做会计分录? 使用这个待转金的时候又怎么做会计分录?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借 其他应收款
贷 银行存款
直接用其他应收款 处理。企业不用待转基金科目
2021 10/11 22:58
84785035
2021 10/11 23:05
那交社保的时候是
借:应付职工薪酬-社保
贷:其他应收款
是这样吗?
Kiki老师
2021 10/11 23:54
同学您好,是这样的。