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单位形成了社保单位待转金 发生时怎么做会计分录? 使用这个待转金的时候又怎么做会计分录?

84785035| 提问时间:2021 10/11 22:57
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Kiki老师
金牌答疑老师
职称:CMA,中级会计师
借 其他应收款 贷 银行存款 直接用其他应收款 处理。企业不用待转基金科目
2021 10/11 22:58
84785035
2021 10/11 23:05
那交社保的时候是 借:应付职工薪酬-社保    贷:其他应收款 是这样吗?
Kiki老师
2021 10/11 23:54
同学您好,是这样的。
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