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进项核对时,账上进项税额比认证的金额少了,由于记账不规范,核对不到具体是哪一张发票,请问,账上少的这一部分要怎么处理呢?

84784950| 提问时间:2021 10/12 11:17
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伊伊老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师,初级会计师
你好,这个要核对清楚的,按月往上核对。
2021 10/12 11:20
84784950
2021 10/12 11:22
一起的核对没有问题,就是这个月的,由于前期没有严格要求,有一些没有写发票号,有一些是金额合计记在一笔,核对2天了,核对不上。 能有别的处理办法嘛?
伊伊老师
2021 10/12 11:25
没有其他办法,对不上是前期做错了,要找出做错的地方改正。
84784950
2021 10/12 11:29
上个月对上的。本期的发生数对不上
伊伊老师
2021 10/12 11:35
上月对的上,那就只需要找出本期没有对上的地方,一时核对不上就休息一下再核对。
84784950
2021 10/12 11:53
申报税时,能将多认证的部分做进项税额转出吗?
伊伊老师
2021 10/12 11:55
认证转出后,账上也要做转出分录,最后还是对不上。
84784950
2021 10/12 12:00
账上本来就没有记账,为什么还要做做出分录呢?
伊伊老师
2021 10/12 12:02
账务处理要与增值税申报表对的上。
84784950
2021 10/12 12:06
对啊,申报做转出后,账务和申报表余额对上了
伊伊老师
2021 10/12 12:13
同学,不是你这样理解的,账务处理与申报表的收入、进销项要核对上是不是,如果你申报表做进项转出,账务处理也是要做的,按你的想法,就是以前账上进项少记,申报表多进项,现在申报表转出进项,账少不计转出,两边余额是可以核对上的,但是是以错抵错。
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