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入库金额与实际付款金额对不上要怎么入账?可以入成本差异吗?

84785042| 提问时间:2021 10/12 13:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
差额可以放到营业外收支里面。
2021 10/12 13:37
84785042
2021 10/12 13:41
入营业外收支的话老板不明白,解释起来又费劲,有没有更好的办法?
郭老师
2021 10/12 13:41
直接根据你付款的来做账。
84785042
2021 10/12 13:44
而且每个月的库存余额都会因为这个金额有出入导致每个月都对不上,每个月都得调整的。
郭老师
2021 10/12 13:45
你支付了100,对方给你多开了发票,开了120吗?
郭老师
2021 10/12 13:45
他是提前开还是多给你开。
84785042
2021 10/12 13:48
如果我直接按我付款的入账的话,跟库房每次都会对不上。我是想要知道要如何做账才能跟库房一致
84785042
2021 10/12 13:49
不是开发票的事,开发票不对都好解决
郭老师
2021 10/12 13:50
货物到了,发票没有给你开,你也付款了,你可以根据你实际货物到的来暂估 借库存商品贷应付账款暂估,坐着一个不就可以了。
郭老师
2021 10/12 13:50
支付的货款借预付账款贷银行存款。
84785042
2021 10/12 13:53
比如上个月初余额2000,物料入库5000,领料3000,余额应该是4000,但是库房余额每次都会少一点或多一点,要怎么办呢?
郭老师
2021 10/12 13:55
你好为什么会有差异。
84785042
2021 10/12 13:55
可能是4320,也可能是3998,我找库房问原因,他说是同一个物料不同价格采购进来形成的差异
郭老师
2021 10/12 13:58
你说的这个是数量吗?
郭老师
2021 10/12 13:58
这个余额2000是数量还是单价。
84785042
2021 10/12 13:59
是金额哦
郭老师
2021 10/12 14:05
你看下他的领料是不是3000,入库是不是5000。如果和你这个领料和入库有差异的话,这种是允许的。如果他的期初是2000,入库是5000,领料是3000,他的余额是3998,这种就不对。
84785042
2021 10/12 14:12
入库都是对上了的,这个领料是根据物料管理系统自动出来的金额,我没办法核对哦
郭老师
2021 10/12 14:16
你看你的贷方发生额不就可以啦?
84785042
2021 10/12 14:27
贷方发生额是我看他写的领料入账的啊,那不用对也知道是一致的啊
郭老师
2021 10/12 14:29
借原材料贷银行存款,应付账款,这个才是入库的,领料的时候借生产成本贷原材料。
84785042
2021 10/12 14:45
这个我知道啊,入库时我借物料用品贷银行存款,领料时借制造费用贷物料用品的
84785042
2021 10/12 14:46
这不是我们的原材料,是五金配件类的物料
郭老师
2021 10/12 14:48
在贷方发生额的是不是出库?
郭老师
2021 10/12 14:48
统计在贷方发生额的不就可以啦?
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