问题已解决
入账的时候是500元,折扣后实际支付的时候是450元,请问这个折扣怎么冲减?分录怎么做?500元已经结转到成本了
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速问速答借库存500,贷应付账款500
付款时,借应付账款500,贷银行450,营业外收入50
2021 10/12 16:05
84785019
2021 10/12 16:06
这个成本怎么冲减
森林老师
2021 10/12 16:08
借主营业务成本,贷库存商品
84785019
2021 10/12 21:18
想问一下,6月份购进的固定资产,前几个月没做折旧,九月份开始做折旧,能不能不补提之前的折旧?
森林老师
2021 10/12 22:21
同学你好,最好不提,不提也是可以
84785019
2021 10/12 22:27
是不补提还是说以后也不计提?
森林老师
2021 10/13 09:04
假如你计提是三年,也就是36个月,如果不补提,,就是以后把这个36个月按月计提 折旧的意思
84785019
2021 10/13 11:22
就是现在不补提也行,就是把这三个月的计提往后推,最终其实要做36个月的计提折旧,是这个意思吗
森林老师
2021 10/13 11:26
理解对的,同学,你好,
84785019
2021 10/13 11:30
好的!谢谢老师!还想问一下,长期待摊费用费用,有二级科目,摊销时怎么做分录
森林老师
2021 10/13 11:31
如房租,借长期待摊 =-房租,贷银行
分摊时,借管理费用-房租,贷长期待摊-房租
84785019
2021 10/13 12:04
这个用软件能自动生成吗
森林老师
2021 10/13 12:13
同学,你好,这个不可以的。
84785019
2021 10/13 12:13
那摊销装修的,转让费这些,一般摊销几年的?
森林老师
2021 10/13 12:18
一般是受益期,你如果房租是三年就是摊三年这样的,如果是自己的就预计一个期间就行