问题已解决

老师好,我厂有一股东,自己独资的工厂是我厂客户,有时他代付供应商货款,用来冲减他应该付给我们的加工费,像这样的情况应该怎么做分录,谢谢啦

84784954| 提问时间:2021 10/12 17:23
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森林老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好,各走各的账就行 你购入的时候,借库存,贷应付账款—股东公司 你销售加工费时,借应付账款-股东公司,贷主营业务收入
2021 10/12 17:25
84784954
2021 10/12 17:34
这个分录您能帮我写下吗,我看看,负数都是股东公司代我厂垫付的各种款项,有代付供应商货款,有付招待应酬款等等,您看下
森林老师
2021 10/12 17:38
借库存,贷应付账款162191 借应付账款148419,贷其他应付款148419 借应付账款140480,贷其他应付款140480 借财务费用13.49,贷其他应付款13.49 股东付的款,你就其他应付款,购买的就应付账款,
84784954
2021 10/12 17:48
老师,162191是客户应该付给我们工厂的加工费,股东公司是我厂客户,所以每个月要付给我们加工费,但是有的款项是他代我们工厂付的,用来冲减他家的加工费,我说明白了吗?
森林老师
2021 10/12 17:55
借应收账款162191,贷主营业务收入 我觉得这样,你不管哪个,你直接用应收账款直接使用,只要和进货销售有关的,和股东有关系的,用其他应付款,就类似上面第一和第二个分录一样,冲应收账款的时候,和股东用其他应付款冲就行了
84784954
2021 10/12 19:28
我们还给股东15万,应该怎么写呢
森林老师
2021 10/12 22:21
借其他应付款,贷银行存款
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