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借:长期待摊费用。 6000 贷:应付职工薪酬。 6000 借:应付职工薪酬。 6000 贷:银行存款。 6000 应交税费-个人所得税。 50 老师多出来的这50怎么办,

84784952| 提问时间:2021 10/12 20:51
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徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你这样的分录都不平的,你错的啊
2021 10/12 20:52
84784952
2021 10/12 20:55
就是打个比方,工资表上个税扣缴了50。 实际发工资是6000。 是不是我对分录的理解那里有问题吗
徐阿富老师
2021 10/12 20:56
你好,如果这种情况,那么应发工资,应付职工薪酬的借方是6050
徐阿富老师
2021 10/12 20:57
而不是你说的六千,6000是实际收到的工资额。
84784952
2021 10/13 17:27
老师,这样应付职工薪酬就会出现负数余额啦。
徐阿富老师
2021 10/13 17:33
你好计提就是60050。不应该是60000
84784952
2021 10/13 17:37
借:销售费用6050 贷:应付职工薪酬6050 借:应付职工薪酬6050 贷:银行存款6000 应交税费-个人所得税50 借:应交税费-个人所得税50 贷:银行存款50 这样不是会有50在应付职工薪酬没有消掉
徐阿富老师
2021 10/13 17:39
你好,上面我表达不对,个人所得税是个人承担的,不要去涉及应付职工薪酬
徐阿富老师
2021 10/13 17:40
计提时6000,发放时应付职工薪酬也是6000.不可能不平的
84784952
2021 10/13 17:45
哦哦!那这部分我是应该做成其他应收款这样吗?
徐阿富老师
2021 10/13 17:46
不用做其他应收款啊。个税缴纳时借应交税费 收回时贷应交税费
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