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用以前年度损益调整科目,调整上年多计提的管理费用,分录: 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整 金蝶结转的时候 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 结果报表中资产负债表 和 利润表 勾稽有差额,差额就是 以前年度损益调整的差额,

84784973| 提问时间:2021 10/13 11:14
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好。 你调整了以前年度损益调整 和利润分配。 报表勾稽就是会有这个差异金额的
2021 10/13 11:14
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