问题已解决
老师:上个月我们多开了发票,然后,我们做账了,这个月又冲红了,那是直接改上个月的账,还是冲红什么样做分录呢?
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修改在这个月借应收负数贷主营业务收入负数
应交税费负数
2021 10/13 13:22
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2021 10/13 13:40
做相反的分录是吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/13 13:43
你好,如果是软件做账的话,营业收入在贷方负数。
老师:上个月我们多开了发票,然后,我们做账了,这个月又冲红了,那是直接改上个月的账,还是冲红什么样做分录呢?
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