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计提房租费,借:管理费用-房租费,贷:其他应付款-房租费,那到年底支付了房租,也收到了发票时,分录怎么做?

84784992| 提问时间:2021 10/13 14:24
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借其他应付款、借管理费用,负数借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
2021 10/13 14:26
84784992
2021 10/13 14:29
老师,就是把之前计提的红冲,然后再按照发票重新做分录对吧?
郭老师
2021 10/13 14:31
对的是的,是这么理解的。
84784992
2021 10/13 14:34
老师,如果房租的期限是从2021年的7月1日至2022年的6月30日,2021年的12月份缴纳房租费并收到发票,从7月份开始每月有计提,那么收到发票时,怎么做账务处理?
郭老师
2021 10/13 14:36
你好,借其他应付款借管理费用负数,这个是红冲七到12月份的。
郭老师
2021 10/13 14:36
借管理费用贷其他应付款,这个是七到12月份发票的。 在其他应付款贷银行存款,这个是一整年的,然后次年每个月都需要借管理费用贷其他应付款。
84784992
2021 10/13 14:37
那接下来还有6个月的房租费怎么做分录呢?
郭老师
2021 10/13 14:38
次年每个月都需要借管理费用贷其他应付款,最后一行我写啦。
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