问题已解决
老师,我们固定资产购入的时候5万,现在累计折旧1万,账面价值4万,现在3万出售了,分录应该怎么做
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速问速答你好,先转入固定资产清,再作出售分录
2021 10/13 14:41
84784961
2021 10/13 14:42
您帮我写一下吧,我实在晕了
张壹老师
2021 10/13 14:45
你好,清理
借:固定资产清理 4
累计折旧1
贷:固定资产5
借:银行存款 3
资产处置损益 1.3452
贷:固定资产清理4
应交税费-应交增值税-销项税0.3452
84784961
2021 10/13 14:46
谢谢老师,这就是所有的分录了吗?还需要有其他结转吗
张壹老师
2021 10/13 14:47
你好,没有,全部分录都在这里.
84784961
2021 10/13 14:48
固定资产减值准备是在什么情况下用的啊
张壹老师
2021 10/13 14:56
你好,你固定资产有减值的情况下用,
84784961
2021 10/13 14:57
老师,我这里没有资产处置损益这个科目,怎么办
张壹老师
2021 10/13 14:58
你好,没有你就入在营业外支出里面.
84784961
2021 10/13 14:58
我这种出售的价格3万,比账面价值和购入的价格都低可以算减值了吗
张壹老师
2021 10/13 15:00
你好,减值不是这样的,减值是指你在生产使用过程中,设备陈旧了,生产力下降了,才提减值准备
84784961
2021 10/13 15:02
好的,谢谢老师
张壹老师
2021 10/13 15:02
你好, 不客气,祝你工作愉快!
84784961
2021 10/13 15:06
老师,那我开完发票以后还需要做账吗
84784961
2021 10/13 15:06
现在还没给对方开发票,但是收到了钱
张壹老师
2021 10/13 15:11
你好,收钱就要开票,开票入账的.
84784961
2021 10/13 15:14
好的,太感谢了
张壹老师
2021 10/13 15:15
你好, 不客气,祝你工作愉快!