问题已解决

老师,问一下,7.8月都有材料暂估,暂估的是同一种材料,到9月份材料发票开进来,我可以7.8月份两笔暂估分录的金额加一起冲吗?还是做两笔分录冲分别充7.8月份的?

84784957| 提问时间:2021 10/13 15:08
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,可以一起把暂估入账的红冲 
2021 10/13 15:08
84784957
2021 10/13 15:14
老师,我冲暂估摘要怎么写好?还有冲暂估这笔分录后面要写入库单吗?我暂估的时候写过入库单,究竟暂估和冲暂估要不要写入库单的?
邹老师
2021 10/13 15:16
你好,冲暂估摘要:可以就是冲销暂估入账。 冲暂估这笔分录后面,不需要入库单 暂估入库的分录后面,才需要入库单的 
84784957
2021 10/13 15:23
老师,暂估的时候单价,名称和之后开来的发票一定要一致吗?如果不一致,等发票开来之后是不是要改之前暂估的分录的名称和单价?
邹老师
2021 10/13 15:23
你好,需要根据取得的发票红冲暂估,然后根据取得的发票做购进分录 
84784957
2021 10/13 15:31
老师,意思就是名称和单价不一致,就是等发票开来把之前暂估的分录按原先的红冲掉就可以了对吧?然后把正确的发票按平时一样做进去就好了对吧?
邹老师
2021 10/13 15:32
你好,是的,是这样的
84784957
2021 10/13 15:41
老师冲暂估的时候是不是按暂估时写的分录一样,就把数量变成负数就可以了?
邹老师
2021 10/13 15:43
你好,是把金额变成负数
84784957
2021 10/13 15:52
我知道,暂估材料借方数量变成负数了,那后面金额就变负数了,数量也要变负数吧?贷方:应付账款就直接金额填写负数的,是这样子吗?
邹老师
2021 10/13 15:54
你好,是的,是这样的
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