问题已解决
老师好,其他单位从我们公司公户转个帐,我们给对方开了税票这个怎么做账务处理?
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速问速答你好 借 应收
贷收入
应交税费
2021 10/14 11:26
84784961
2021 10/14 12:24
老师好,就是这样的两张单据
84784961
2021 10/14 12:25
老师好,就是这样的两张单据
84784961
2021 10/14 12:26
老师好,你帮我看下
玲老师
2021 10/14 12:29
。你给对方开发票了,这个业务对吗?你收到钱了吗?
84784961
2021 10/14 12:29
老师好,其他单位开不了税票从我们公户走个账,第二张是转入公司公户,我们给对方开了税票,在有公户转给个人
玲老师
2021 10/14 12:31
借银行存款贷其他业务收入应交税费。
你转给对方是啥钱?
玲老师
2021 10/14 12:31
。你开发票就是我给你写的这个分录。
84784961
2021 10/14 12:32
用途写的招待费
玲老师
2021 10/14 12:37
你单位支出招待 费
借管理费用
贷银行
84784961
2021 10/14 12:38
老师好,就做两笔分录对吧!
玲老师
2021 10/14 12:38
是的二个业务就是二个分录
84784961
2021 10/14 12:39
好的,谢谢老师!
玲老师
2021 10/14 12:49
你好
你好同学:
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!