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开的3%的票,申报的时候是不是不能按1%报税啊?这样和发票汇总表就不一样了

84784982| 提问时间:2021 10/14 11:57
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你开的专票还是普票的,季度销售额超过了45万。
2021 10/14 11:58
84784982
2021 10/14 12:00
普票,不超
84784982
2021 10/14 12:01
应该开1%,开的是3%.申报表自动算税算的没有减免,可以手动改吗,但是改了以后交的税就和发票汇总表的税对不上了
郭老师
2021 10/14 12:03
你好忽略这个差异就可以
84784982
2021 10/14 12:03
差1000多哪怎么忽略,
郭老师
2021 10/14 12:05
你好,你的收入和你账上的收入一致,就可以减免的,账上按照1%,系统自动的按照3%。
郭老师
2021 10/14 12:05
系统的修改不了,你要修改的话申报不了,可以试一下填写主表应纳税减征额和减免明细表,本期发生额17抵扣金额。
84784982
2021 10/14 12:15
老师,不好意思,说错了,全是代开的专票
84784982
2021 10/14 12:16
您看一下
郭老师
2021 10/14 12:18
减免的2%,在主表应纳税减征额和界面明细表里面填写。
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