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你好,计提蒸汽费,如何做账?
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速问速答你好,蒸汽费这个是用于哪里,车间么,借制造费用,贷 其他应付款等
2021 10/15 10:02
84784961
2021 10/15 10:02
是用于车间的,贷方其他应付款的明细科目设置【蒸汽费】,可以吗
maize老师
2021 10/15 10:07
这个蒸汽费是不是外单位提供,那贷其他应付款-xx单位 制造费用设置蒸汽费
84784961
2021 10/15 10:08
蒸汽费是其他单位提供的,如果计提的时候,贷方计入其他应付款-**单位,那么取得发票的时候,该如何做账
maize老师
2021 10/15 10:10
发票到 有差额话,借制造费用设置蒸汽费 负数,贷其他应付款-xx单位 负数,之后按发票做
84784961
2021 10/15 10:11
这笔蒸汽费本应该是属于9月的,就在9月计提,为什么等收到发票的时候,还要冲销呢?
84784961
2021 10/15 10:18
请老师回答下.....
maize老师
2021 10/15 10:21
是有差额才冲,按发票做,没有差额不需要冲 发票直接贴后面
84784961
2021 10/15 10:27
我这样做行吗?
计提时 借:制造费用-蒸汽费24107.17 贷:其他应付款-蒸汽费24107.17
取得发票时 借:其他应付款-蒸汽费 24107.17 应交税费-进项税2169.64 贷:应付账款-蒸汽公司26276.81
maize老师
2021 10/15 10:31
要是不含税金额一样,那取得发票只需要做借进项税额,贷应付账款
84784961
2021 10/15 10:34
我这样做账,做吗
maize老师
2021 10/15 10:38
你这样做也可以,可以