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老师你好,我想请教一下:别的公司把电费先交到我公司,由我公司付给供电局,这笔分录该怎么做

84785009| 提问时间:2021 10/15 11:01
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Chen老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,经济师
您好,借:管理费用--电费 贷:银行存款 其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款 你单位需要开票给对方,这其实是一笔转售电业务。如果专管员认可原始凭证分割单的话,也可以不开票,而开原始凭证分割单,那就不算是转售电业务了
2021 10/15 11:03
84785009
2021 10/15 11:05
老师,是对方公司先打到我公司账户,我公司后交给供电局
Chen老师
2021 10/15 11:10
借:管理费用--电费 贷:银行存款 其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款
84785009
2021 10/15 11:11
我都先收了对方公司的钱,还挂其他应收款的贷方???
Chen老师
2021 10/15 11:13
那就把两笔分录倒一下。
84785009
2021 10/15 11:14
没理解这笔分录
Chen老师
2021 10/15 11:16
先作借 银行存款 贷 其他应收款 再做 借 其他应收款 贷  银行存款  如产生额外费用挤进管理费用中。
84785009
2021 10/15 11:17
老师,其他应收款作为资产类科目,可以先做贷方在做借方吗?这样合理吗?
Chen老师
2021 10/15 14:17
没有关系,因为最后是冲平的。
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