问题已解决
我公司是小规模纳税人,代开了一张普票,因开票金额出错,作废此票后,重新代开了正确的普票。请问这个该怎么做会计分录???
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速问速答您好!把之前做了的红冲,然后做一张正确金额的分录
2021 10/15 11:42
84785045
2021 10/15 11:42
那怎么申报增值税呢?
84785045
2021 10/15 11:44
后又入了张采购的普票,又该怎么写会计分录和报税呢
84785045
2021 10/15 11:45
您上边说的正确会计分录具体怎么写?
苳苳老师
2021 10/15 11:54
申报增值税按照正数发票与负数发票相抵后的金额申报就行
苳苳老师
2021 10/15 11:55
采购发票入账 借:库存商品等 贷:应付账款等,
苳苳老师
2021 10/15 11:57
红冲分录:借:应收账款等 (负数)贷:主营业务收入 (负数) 应交税费-应交增值税(负数)更正分录:借:应收账款等 重开数据贷:主营业务收入 重开数据 应交税费-应交增值税 重开数据