问题已解决
固定资产款已全部支付,发票到了其中一部分,怎么入账?之前7月的分录借销售费用 贷银行存款,当时没有发票。现在发票到了,我该怎么做?能把这月的发票直接放到7月凭证后面吗?如果冲分录的话银行对不上了
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速问速答你好,有差额么,没有差额,可以直接发票贴之前后面
2021 10/15 16:14
84785042
2021 10/15 16:28
10月的发票可以贴到7月的凭证里吗?
固定资产款已全部支付,发票到了其中一部分,怎么入账?
maize老师
2021 10/15 16:31
可以的,没有差额可以,付款做借其他应付款a公司 贷银行,取得发票部分做借固定资产,贷其他应付款a公司 ,没有发票部分做借固定资产,贷其他应付款暂估款 取得后续发票有差额做借固定资产 负数,贷其他应付款暂估款 负数 之后按发票做,没有差额 可以直接做贷其他应付款暂估款 负数 贷其他应付款a公司