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老师请问一下我们公司在2019年开了一张发票给客户,现在收到了客户的钱,但之前我们没有做账,现在要怎么补做账

84785016| 提问时间:2021 10/15 18:03
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
只能补做收入,计算缴纳增值税了。
2021 10/15 18:09
84785016
2021 10/15 18:13
是先补做应收账款,然后再补现在收到的收入是吗
江老师
2021 10/15 18:14
只能补做无票的收入处理了。做收入,补做收款处理。
84785016
2021 10/15 18:18
但是现在还有发票
江老师
2021 10/15 18:19
现在还有发票,就是按有发票的处理。如你说前期2019年开具发票4万元,没有收到款,本期开了发票6万元,共收到10万元,那前期没有做账务处理的4万元,只能当月做无票的收入处理,计算增值税;对于本期开了发票6万元,做有发票的申报处理。共计形成含税收入10万元的应收账款,收款10万元平账。
84785016
2021 10/15 18:46
2021年8月才收到款,到现在才发现之前没有做账,
江老师
2021 10/16 09:14
一、如果是前期没有账务处理,就是前期少申报了收入,也就少交了增值税。只能这样平账。 二、如果是税务稽查发现是需要补交增值税、增值税附加税,以及相应的滞纳金的。你直接补做无票的收入,相当于只补交了增值税、增值税附加税,没有交相应的滞纳金,你认为呢?
84785016
2021 10/16 09:21
那现在可以直接在九月份的账上补应收客户的分录可以吗
江老师
2021 10/16 09:23
是的,按你说的处理,现在就是在做九月份期间的报税工作,直接在九月补做收入处理。
84785016
2021 10/16 09:39
老师那8月份我已经做了收到客户账款 借:银行存款 40000 贷:应收账款40000 现在9月份补做服务收入分录 借:应收账款40000 贷:主营业务收入 应交税费 这样做会有影响吗,账会平吗?
江老师
2021 10/16 09:41
账就直接平了,应收账款的余额就平了。上述说法完全正确。
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