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代开专票跨月红冲后,需要更正之前申报表后才可以退税,个人认为不用更正申报表啊,跨月开的红冲代开专票的负数税款递减后开的发票税款即可啊?怎么理解呢?
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速问速答如果是抵税,可以的,但退税是需更正之前的
2021 10/15 20:48
84784966
2021 10/15 21:03
如果选择退税的话,更正申报之前月份申报表,怎么更正呢?减少申报表中的更正专票的收入和税控金额嘛?
84784966
2021 10/15 21:05
之前月份申报表的收入税款减少的话,下月红冲负数税款和收入又多递减了下月的金额啊?
84784966
2021 10/15 21:05
怎么理解呢?
易 老师
2021 10/15 21:09
如果应纳税没有任何影响的,但要退税,是后续月份有留抵,红冲之后,前面月份也产生留抵,要先进先出。先抵退以前月份的
84784966
2021 10/15 21:18
没有理解老师的意思 ,选择退税,已经跨月红冲了代开发票后,需要更正申报之前月份申报表后才可以退税,假设之前月只开具了代开发票,没有开别的发票,这样情况下,如何更正之前申报表呢?
易 老师
2021 10/15 21:28
意思是退税退的是多交的税,因对应红冲后,上个月是真正的多交了税,税局审核和统计就会准确无误
84784966
2021 10/15 21:38
之前开了票,下月又红冲了票,一正一负相当于没有开过票,那之前交过的税就是多交的税款,所以需要退税即可,更正申报是该怎么填写呢?之前申报表中减少红冲的收入和退了的税款,是这么操作的嘛?
易 老师
2021 10/15 21:46
你说完全没有错,税局的要求是我们不能理解的,可以站在税局角度想,您是税局领导为国理财,执行预算会计并提交相关统计报告,您如何保证数据准确符合预算要求,按我们方便的想全部年底一次抵,有可能最后12月的税收一下少了一半,每个月真实的预算像我们有些老板拍脑袋的预算一样,政府无米下锅关门都不晓得
84784966
2021 10/15 21:53
谢谢老师!明白了
易 老师
2021 10/15 21:56
这个要点赞打賞,让我无私的告诉您会计之外的这些东东!