问题已解决

老师,问一下一般纳税人进项税额申报明细账怎么填?

84784960| 提问时间:2021 10/16 14:53
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、当月如果是没有进项税额转出的话,直接在增值税申报表附表二中填写第35行的数据,就是当月认证进项税专用发票的张数、金额、税额,填写后,系统自动填写第1行、第2行的增值税数据。 二、如果是没有普通发票抵扣进项税了,就可以了。
2021 10/16 14:55
84784960
2021 10/16 15:02
老师,要是进项比销项多抵扣了几百块钱怎么弄?
江老师
2021 10/16 15:03
也是这样的处理,直接在增值税主表形成增值税留抵税额,本月不需要交税。
84784960
2021 10/16 15:03
哦哦,好的,增值税一般需要填哪几个表?
江老师
2021 10/16 15:05
增值税一般是需要填写增值税主表、附表一(销项税额明细表)、附表二(进项税额明细表)、附表四(减免税申报表)、附表五(增值税附加税申报表)
84784960
2021 10/16 15:08
老师,进项明细表里第一行和第二行没有出来啊!
江老师
2021 10/16 15:13
没有出来的话,与35行填写同样的数据
84784960
2021 10/16 15:15
老师,问一下所有的税都填完了,忘记打印表了,在哪可以查打的表?
江老师
2021 10/16 15:16
如果是税交完了,无法打印了,只能在交税前打印,交完后就是只形成一条缴完税的记录了。
84784960
2021 10/16 15:18
打印报表打不了了吗?老师?
江老师
2021 10/16 15:22
只能自己用EXCEL表样填写后,打印了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~