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已经抵扣的进项税转出,账务及税务处理?

84784947| 提问时间:2021 10/18 09:24
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对方开了红字发票吗?之前分录怎么做的?
2021 10/18 09:25
84784947
2021 10/18 15:36
是的,对方已开负数发票,之前正常专票入账
郭老师
2021 10/18 15:37
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
84784947
2021 10/18 15:49
增值税申报表003中第20行红字专用发票信息表注明的进项税额填本次要调整的金额? 填正数还是负数?
郭老师
2021 10/18 15:52
好,对的是的,填写正数
84784947
2021 10/18 16:02
贷方费用和税额借方红字?
郭老师
2021 10/18 16:05
你好,用篮子就可以的。
郭老师
2021 10/18 16:05
备用的放到借方负数。
郭老师
2021 10/18 16:05
费用的放到借方负数进项转出在贷方正数。
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