问题已解决

请问购买货物,发票已认证,但是现在需要退货,发票和账务需要怎么处理?

84785022| 提问时间:2021 10/18 09:49
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要销售方开具负数发票冲销,账务处理是 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 注意:这个分录的借贷方都是负数金额 
2021 10/18 09:50
84785022
2021 10/18 09:51
对方要求发票随货物一起退回,但是我这边发票已经认证了怎么办?
邹老师
2021 10/18 09:55
你好,已经认证了,那之前的发票就无法退回的 
84785022
2021 10/18 10:43
就是发票联和认证联都退不了么?为什么?那如果一定要退回该怎么操作呢?
邹老师
2021 10/18 10:44
你好,因为已经认证抵扣了,这种情况是无法退回的 
84785022
2021 10/18 10:59
那该怎么办?我这边需要做什么处理呢?发票退不回,但是对方又要求退回,我退不回去,她那边怎么办?
邹老师
2021 10/18 11:03
你好,因为已经认证抵扣了,这种情况是无法退回的  这种情况对方要求退回也是无理的啊
84785022
2021 10/18 15:22
那退不回了,可是我要退货啊,怎么办?
邹老师
2021 10/18 15:23
你好,正常退货,之前的发票不需要退回啊 
84785022
2021 10/18 15:34
????我不退回,人家那边难道不要做处理吗?我这边就算不退回,也得把那笔进项转出吧?老师,我问的是,票无法退回,我这边和对方该如何处理这张票???
邹老师
2021 10/18 15:35
你好,发票无法退回,货物可以正常退回啊 
84785022
2021 10/18 15:44
我当然知道货物可以退回啊,我是问你发票无法退回,销售方和购买方的发票,怎么做处理?????OK?
邹老师
2021 10/18 15:46
你好 购买方申请开具负数发票,销售方开具负数发票,然后把负数发票的相应联次给到购买方做账 
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