问题已解决
老师,想确认下,本月发现了以前年度漏做的费用,本月的做账流程应该是:借 以前年度损益 贷 银行存款;到月末的时候,进行结转:借 未分配利润 贷 以前年度损益, 到本月填写资产负债表的时候,直接填写至未分配利润就可以了是不,不用年底统一结转,假如年底统一结转,会造成本月资产负债表不等,对吗?
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速问速答同学你好
对的
利润不一致了
2021 10/18 10:48
84785045
2021 10/18 11:03
不影响本月及本年的净利润,直接坐到未分配对吗?
朴老师
2021 10/18 11:10
对的
是这样做的哦